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預算公開的工作總結
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究,做出帶有規律性結論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨讓我們認真地完成總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢?下面是小編精心整理的預算公開的工作總結,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
預算公開的工作總結1
為進一步增強政府預算透明度,提升預算管理水平,更好地保障公民的知情權、參與權和監督權,按照地區財政局預算信息公開工作的統一部署,我縣財政預算信息公開工作進展順利。
1、按照本年實際情況重新修訂和下發《××縣預算信息公開工作實施方案》
人大批準預算草案后立刻部署開展本級預決算信息公開工作,原定于××月××日左右結束所有的信息公開工作,但由于××月××日接到《關于進一步做好預決算信息公開工作的通知》(×地財預[××]××號),按照通知要求我縣重新安排統一規范了信息公開的格式及內容,要求各預算單位嚴格按照統一格式公開預算信息,并刪除了之前已公開的信息,所以導致我縣無法按照計劃完成信息的公開工作,截止××月底我縣全面完成預算信息公開工作,除涉密單位外,共88個預算單位預算信息及“三公”經費預算信息及執行情況全部公開,公開比例達到100%(涉密單位除外)。
2、公開方式:
一是在本縣門戶網站(××縣政府網××××)向社會公布預算信息;二是通過撰寫信息方式對外宣傳我縣預算信息公開工作的進展及力度。
3、下一步工作計劃:
××年決算及××年預算是同時在××年人大會議以后公開,存在決算信息公開不及時的問題,××年決算公開工作計劃與××年預算公開工作分開進行,在收到地區決算批復后10個工作日內完成總決算的`公開。××年預算公開時間保持不變。為保證信息公開工作的高效開展,與上級財政部門保持聯系,及時對接相關工作,避免信息公開工作不全面。
預算公開的工作總結2
按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,云南省商務廳機關和所屬事業單位的`收支全部包含在部門預算中。具體情況如下:
一、部門基本情況
我部門編制20xx年部門預算單位共9個。其中:財政全供給單位8個,部分供給單位1個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位2個。部門基本情況如下:
在職人員編制253人,其中:行政編制172人,事業編制81人。在職實有238人,其中:財政全供養238人。離退休人員119人,其中:離休18人,退休101人。車輛編制36輛,實有車輛35輛。
二、20xx年部門預算收支情況
20xx年部門收入預算總額為37394.05萬元,其中:本級財力37386.05萬元,收費成本補償8.00萬元。
20xx年部門支出預算總額為37394.05萬元,其中:本級財力37386.05萬元(其中:基本支出1647.05萬元;項目支出35739.00萬元),收費成本補償8.00萬元。
三、部門預算支出情況
20xx年部門支出預算總額為37394.05萬元,其中:本級財力37386.05萬元,占比為99.98%(其中:基本支出1647.05萬元,占比為4.41%;項目支出35739.00萬元,占比為95.59%);收費成本補償8.00萬元,占比為0.02%。主要用于以下幾方面:
(一)基本支出
20xx年部門基本支出1647.05萬元,主要包括人員經費1302.74萬元和公用經費344.31萬元,其中:人員經費主要用于發放廳機關和8個事業單位人員工資;公用經費主要用于保障以上單位日常運轉開支,包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、公務用車運行維護費等其他費用。
(二)項目支出
20xx年部門項目支出35739.00萬元主要包括:一是一般公共服務支出80.00萬元,用于隨同省領導出訪以及參加必要的中央雙跨團組等因公出國(境)費用;二是其他商業流通事務支出xx350.00萬元,主要用于實施萬村千鄉市場工程和南菜北運試點項目,支持鄉鎮農貿集貿市場建設、大型商貿流通企業培育、大型批發市場建設、餐飲業發展等內貿領域建設;三是其他涉外發展服務支出20000.00萬元,主要用于擴大外貿進出口、支持企業“走出去”、設立維系境外商務代表處、發展替代種植產業和組織外商投資企業聯合年檢;四是糧油物資儲備支出1029.00萬元,用于省級豬肉儲備補貼;五是促進我省招商引資110.00萬元,用于貿促會組織對外展洽活動。
(三)收費成本補償
收費成本補償8.00萬元為貿促會原產地證明書收費成本性支出補助經費。
預算公開的工作總結3
按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,云南省商務廳機關和所屬事業單位的'收支全部包含在部門預算中。具體情況如下:
一、部門基本情況
我部門編制20xx年部門預算單位共9個。其中:財政全供給單位8個,部分供給單位1個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位2個。部門基本情況如下:
在職人員編制253人,其中:行政編制172人,事業編制81人。在職實有238人,其中:財政全供養238人。離退休人員119人,其中:離休18人,退休101人。車輛編制36輛,實有車輛35輛。
二、20xx年部門預算收支情況
20xx年部門收入預算總額為xx萬元,其中:本級財力xx萬元,收費成本補償xx萬元。
20xx年部門支出預算總額為xx萬元,其中:本級財力xx萬元(其中:基本支出xx萬元;項目支出xx萬元)收費成本補償xx萬元。
三、部門預算支出情況
20xx年部門支出預算總額為xx萬元,其中:本級財力xx萬元,占比xx為(其中:基本支出xx萬元,占比xx為;項目支出萬元,占比為);收費成本補償xx萬元,占比xx為。主要用于以下幾方面:
(一)基本支出
20xx年部門基本支出xx萬元,主要包括人員經費萬元和公用經費xx萬元,其中:人員經費主要用于發放廳機關和8個事業單位人員工資;公用經費主要用于保障以上單位日常運轉開支,包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、公務用車運行維護費等其他費用。
(二)項目支出
20xx年部門項目支出xx萬元主要包括:
一是一般公共服務支出xx萬元,用于隨同省領導出訪以及參加必要的中央雙跨團組等因公出國(境)費用;
二是其他商業流通事務支出xx萬元,主要用于實施萬村千鄉市場工程和南菜北運試點項目,支持鄉鎮農貿集貿市場建設、大型商貿流通企業培育、大型批發市場建設、餐飲業發展等內貿領域建設;
三是其他涉外發展服務支出xx萬元,主要用于擴大外貿進出口、支持企業“走出去”、設立維系境外商務代表處、發展替代種植產業和組織外商投資企業聯合年檢;
四是糧油物資儲備支出xx萬元,用于省級豬肉儲備補貼;五是促進我省招商引資萬元,用于貿促會組織對外展洽活動。
(三)收費成本補償
收費成本補償xx萬元為貿促會原產地證明書收費成本性支出補助經費。
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